
老師你好,我在結(jié)賬的時(shí)候固定資產(chǎn)賬面上有數(shù),但是實(shí)物全部沒(méi)有,我應(yīng)該怎么樣處理賬務(wù)
答: 你好! 可以做固定資產(chǎn)盤虧處理。 固定資產(chǎn)盤虧會(huì)計(jì)分錄: 固定資產(chǎn)盤虧會(huì)計(jì)分錄: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(管理不善時(shí)) 借:其他應(yīng)收款(可以從責(zé)任人或者保險(xiǎn)公司處取得的賠償) 營(yíng)業(yè)外支出(凈損失) 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
老師,請(qǐng)問(wèn)我們單位進(jìn)行固定資產(chǎn)的清查,發(fā)現(xiàn)實(shí)物與賬面上相差200多萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要如何處理?謝謝!
答: 您 要查明原因 然后做賬務(wù)處理
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
固定資產(chǎn)實(shí)物和賬務(wù)管理可以是同一個(gè)人管理嗎
答: 你好,這個(gè)根據(jù)企業(yè)的規(guī)定的??梢酝粋€(gè)人也可分開(kāi)管理的。
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)如果固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提完折舊,但實(shí)物已找不到了,賬面上一直掛著賬,應(yīng)如何處理呢?
請(qǐng)問(wèn)老師:發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)賬面有2輛車實(shí)際已經(jīng)賣了怎么調(diào)賬
固定資產(chǎn)賬套未結(jié)賬,先計(jì)提折舊,然后再進(jìn)行固定資產(chǎn)模塊的結(jié)賬,固定資產(chǎn)結(jié)賬后,總賬系統(tǒng)才能結(jié)賬

