
老師,增值稅發(fā)票本月開(kāi)了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表可以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?還是0申報(bào)?
答: 你好 不能 你們負(fù)數(shù)報(bào)不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥?bào)的
老師把紅字發(fā)票的金額。,減下來(lái)后。,申報(bào)增值稅,顯示比對(duì)不起,申報(bào)不成功7月開(kāi)了紅字專(zhuān)用發(fā)票,申報(bào)7月的增值稅,減了紅字金額,申報(bào)不了呢
答: 你好 你如果是正數(shù)金額? 小于負(fù)數(shù)的開(kāi)票金額。 那么負(fù)數(shù)就報(bào)不了 。 我們這邊負(fù)數(shù)需要去稅務(wù)局大廳報(bào) 才行的?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,當(dāng)月開(kāi)具去年增值稅紅字發(fā)票,已做退稅處理,整數(shù)發(fā)票已有工程項(xiàng)目地預(yù)繳,紅字發(fā)票金額怎么填在增值稅申報(bào)表?
答: 你好,正數(shù)加負(fù)數(shù)合計(jì)填寫(xiě)在你的銷(xiāo)售額里面。

