
我向a單位借的款項(xiàng)借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 然后我用這筆借款付款給b單位怎么做分錄?
答: 你好 ; 你付款的是什么業(yè)務(wù)的 款
老師:我們幼兒園校車租賃費(fèi)一直都虧(支出大于收入),收費(fèi)借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款支付時(shí)沖減其他這付款,現(xiàn)在出現(xiàn)負(fù)數(shù)要怎么做分錄?
答: 你好, 建議把支出大于收入部分結(jié)轉(zhuǎn)記入業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我在十一月份金碟里做賬,公司銷售雞,我收到銷售款時(shí),做,借方,銀行存款,貸方,其他應(yīng)付款客戶往來,核算維度寫錯(cuò)成了,現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,我想在十二月份改回來,怎么沖呢?能告訴我怎么做分錄嗎
答: 您好 是當(dāng)時(shí)應(yīng)該確認(rèn)收入 掛到他應(yīng)付款客戶往來了么 還是往來客戶掛錯(cuò)了

