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送心意

袁老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-03-03 11:07

原來上交稅費(fèi)時(shí)已作了分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅8670, 
                                                  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加1040.40 
                                                    貸:銀行存款              9710.40 
  現(xiàn)在我納稅調(diào)增后應(yīng)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理

許紅軍 追問

2017-03-03 11:19

包括已交的增值稅8670也記入稅金及附加嗎?是不是這樣:借:稅金及附加9710.40  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅8670,應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅。

袁老師 解答

2017-03-03 11:02

需要

袁老師 解答

2017-03-03 11:10

借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)等

袁老師 解答

2017-03-03 11:19

是的

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當(dāng)前的規(guī)定是,如果以前沒做增值稅申報(bào),但是在匯算清繳時(shí)有視同銷售的情況,此時(shí)只需要在A105010視同銷售這張表填寫申報(bào)即可,稅務(wù)會(huì)針對視同銷售自動(dòng)計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅。
2023-03-21 10:50:13
您好 匯算清繳的時(shí)候申報(bào)企業(yè)所得稅填寫 增值稅在附表一未開票收入欄次填寫
2021-09-10 11:32:37
是的 一般是在匯算的時(shí)候填哈
2024-01-02 14:00:21
你好你這個(gè)申報(bào)過嗎,這個(gè)去申報(bào)表打印下面,左側(cè)有選擇,這個(gè),申報(bào)查詢進(jìn)去也可以看到,
2021-06-02 14:39:18
你好,填無票銷項(xiàng)就可以
2019-04-14 20:46:41
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