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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-11 16:53

您好,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2068.56貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

微信用戶 追問

2022-01-11 16:53

進(jìn)項期末余額528691.89 轉(zhuǎn)出未交是329545.16 銷項是856168.49 年底了 我怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

微信用戶 追問

2022-01-11 16:54

賬上是截圖的這樣 

小林老師 解答

2022-01-11 17:27

您好,就是按給您的分錄處理

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您好,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2068.56貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2022-01-11 16:53:32
你這個銷項和進(jìn)項的差額不等于轉(zhuǎn)出未交啊,應(yīng)該還有三級科目沒人結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交
2022-01-11 16:38:02
你好,進(jìn)項稅額怎么會有貸方余額的?你規(guī)范的做法是每月把應(yīng)交增值稅各子目都要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目去的
2018-11-30 12:14:16
需要結(jié)轉(zhuǎn),你看截圖這個,
2020-05-07 14:32:30
您好 年末的時候一次性做分錄結(jié)轉(zhuǎn)
2019-12-25 18:04:26
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