亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-23 11:18

你好,是沒有余額的,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后繳納的

? ? ? 追問

2018-03-23 11:33

分錄怎么做呢?????????

鄒老師 解答

2018-03-23 11:53

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,是沒有余額的,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后繳納的
2018-03-23 11:18:14
你好,進項稅額怎么會有貸方余額的?你規(guī)范的做法是每月把應(yīng)交增值稅各子目都要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目去的
2018-11-30 12:14:16
理論需要結(jié)轉(zhuǎn)。 月末需要把你的進項、進項稅轉(zhuǎn)出、銷項一起進行結(jié)轉(zhuǎn),這樣你才知道你要交多少稅
2019-01-02 13:11:00
老師[圖片]我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄對嗎
2018-10-11 15:37:27
每個公司處理也不樣。有的不結(jié)轉(zhuǎn)
2018-11-03 11:51:57
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...