
5月之后申報納稅,如果有認(rèn)證之前收到的17%和11%的發(fā)票,納稅申報表該怎么填?
答: 正常按17%和11%稅率抵扣進(jìn)項稅額就行了。
我是去年12月份做的無票收入,今年5月份開的發(fā)票,這個月申報時納稅申報表在無票收入填負(fù)數(shù),后續(xù)會有什么麻煩嗎
答: 你好有稅務(wù)風(fēng)險,稅務(wù)局會來核查你
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)票沖紅操作后報稅時,不再補開正確發(fā)票,納稅申報表要如何填寫,有詳細(xì)教程嗎?
答: 您好,發(fā)票沖紅操作后報稅時,不再補開正確發(fā)票,納稅申報表要合并到銷售發(fā)票一并填寫,這個沒有詳細(xì)教程的。

