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熙熙
于2022-01-12 16:15 發(fā)布 ??782次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2022-01-12 16:18
你的意思就是說這個200萬是可以扣除的,那么你就把這個200萬填寫在表三里面就可以了。
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建筑公司簡易計稅工程,勞務(wù)分包,差額計稅,增值稅申報表如何申報
答: 你好!差額征稅需要抵扣的部分填在《增值稅納稅申報表附列資料三》第3第5列,最后主表“本期應(yīng)補(bǔ)稅額”就是該所屬期需要繳納的稅額
這個勞務(wù)報酬的增值稅怎么申報
答: 你好,沒有看到你的題目內(nèi)容
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
單位個稅申報個人代開票勞務(wù)報酬所得項目計稅依據(jù)含增值稅、增值稅附征稅費(fèi)嗎?
答: 您好,是不含上述稅費(fèi)的
老師您好 我想問一下 12月份我開了8萬的勞務(wù)費(fèi) 普票 怎么增值稅申報
討論
勞務(wù)派遣的增值稅申報表怎么填
勞務(wù)派遣小規(guī)模增值稅怎么申報
增值稅申報表應(yīng)稅勞務(wù)銷售額,這個勞務(wù)是指哪些
對于一般納稅人,勞務(wù)公司,實行簡易計征,申報增值稅的時候,按照3個點(diǎn)已經(jīng)預(yù)繳增值稅稅款,申報時是不是就不能抵扣增值稅呢?
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
★ 4.99 解題: 179276 個
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