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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-01-13 09:14

可以的,可以稅前扣除的額

Kalen Wu 追問

2022-01-13 09:27

嗯,我們企業(yè)符合這個政策【土地使用稅減免幅度為80%、房產(chǎn)稅為15%】,我先舉個例子,比如我們的房產(chǎn)有出租部分的,那么我們應(yīng)交的房產(chǎn)稅=(原值100-出租部分原值20)*70%*1.2%=0.672,那么0.672*15%=0.1008,所以應(yīng)交的房產(chǎn)稅=0.672-0.1008=0.5712,所以應(yīng)交房產(chǎn)稅是0.5712,我的計算對嗎

辜老師 解答

2022-01-13 09:29

土地使用稅減免幅度為80%、房產(chǎn)稅為15%,你這是個什么優(yōu)惠

Kalen Wu 追問

2022-01-13 12:16

國家政策給的優(yōu)惠,如果我2021年12月多計提了幾塊錢或者少計提了幾塊錢,那么到時候匯算清繳該如何調(diào)

辜老師 解答

2022-01-13 12:52

這個差異不大,1月進行調(diào)整就可以

Kalen Wu 追問

2022-01-13 15:29

1月也沒辦法調(diào)整,估計要到5月調(diào)整

辜老師 解答

2022-01-13 15:58

5月調(diào)整也是可以的額

Kalen Wu 追問

2022-01-13 16:12

5月怎么調(diào)整,分錄如何做

辜老師 解答

2022-01-13 16:16

多計提的費用,沖減就是了,

Kalen Wu 追問

2022-01-14 08:46

5月怎么沖減呢

辜老師 解答

2022-01-14 08:50

借:稅金及附加  負數(shù),貸:應(yīng)繳稅費  負數(shù)

Kalen Wu 追問

2022-01-14 08:51

之前是2021年12月計提的,現(xiàn)在跨年了,2022年5月調(diào)整的時候,仍然是計入稅金及附加嗎,而不是利潤分配-未分配利潤嗎

辜老師 解答

2022-01-14 08:51

你這個金額很小,可以沖減當(dāng)期的

Kalen Wu 追問

2022-01-14 08:57

你說金額小可以直接沖減當(dāng)期的,那么這個金額是多少呢,如果超過多少金額了,就不能沖減當(dāng)期的呢

辜老師 解答

2022-01-14 09:07

這個就要看公司正常的業(yè)務(wù)支出的大小了,這種尾數(shù)差異不用調(diào)整以前年度的,

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可以的,可以稅前扣除的額
2022-01-13 09:14:55
土地使用權(quán)所得稅匯算清繳時,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定,依據(jù)納稅人的實際收入和實際扣除的稅費,將稅費調(diào)增到應(yīng)納稅額當(dāng)期應(yīng)納稅額。 一、調(diào)增的依據(jù) 1、稅收管理機關(guān)核定的納稅人實際收入。 2、稅收管理機關(guān)核定的納稅人實際扣除的稅費; 3、法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的應(yīng)納稅額; 二、調(diào)增的過程 1、稅務(wù)機關(guān)核定納稅人的實際收入。 2、稅務(wù)機關(guān)核定納稅人的實際扣除的稅費。 3、按照法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的應(yīng)納稅額,計算出應(yīng)納稅額的調(diào)增差額。 4、按照調(diào)增差額,由稅收管理機關(guān)統(tǒng)一協(xié)調(diào),將稅費調(diào)增到應(yīng)納稅額當(dāng)期應(yīng)納稅額。 三、調(diào)增抵扣 在調(diào)增抵扣過程中,納稅人應(yīng)當(dāng)參照法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定,查驗有關(guān)資料,做好應(yīng)稅憑證的準(zhǔn)備工作,并向稅務(wù)機關(guān)提出調(diào)增抵扣申請。稅務(wù)機關(guān)審核確認后,納稅人應(yīng)當(dāng)予以抵扣。
2023-02-24 20:05:52
滯納金不能在所得稅前扣除
2019-07-28 16:46:21
你好,嚴格來說是只能扣除16年的
2017-01-01 13:54:35
同學(xué)你好 按照使用期限攤銷 根據(jù)使用的用途確認借方科目,貸方計入累計待攤 匯算填寫折舊明細表 填表說明可以單獨發(fā)你電子郵箱
2021-04-19 15:27:56
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