你好,老師,增值稅用留抵抵前期欠稅,怎么做分錄? 如果當月有留抵,還需要用負數(shù)做轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
優(yōu)雅的柚子
于2022-01-13 09:51 發(fā)布 ??547次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-01-13 09:52
你好 ; 留抵進項稅你之前結(jié)轉(zhuǎn)過沒有; 還在進項稅科目嗎 ?
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你好 ; 留抵進項稅你之前結(jié)轉(zhuǎn)過沒有; 還在進項稅科目嗎 ???
2022-01-13 09:52:10

你好,次月繳納了之后,就結(jié)平了啊
結(jié)轉(zhuǎn)的時候
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
繳納的時候
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
2022-05-24 19:21:33

你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

同學(xué),你好
完整的分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
4、實際交納時
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41

你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
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優(yōu)雅的柚子 追問
2022-01-13 10:43
優(yōu)雅的柚子 追問
2022-01-13 10:45
meizi老師 解答
2022-01-13 10:51