老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計損失,再單獨處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計入 “待處理財產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時,按約定價格正常核算(不分攤損失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對方負責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實 問
可以的,沒問題的哈 答

其他應(yīng)收款二級科目12月底為負數(shù)了是不是要調(diào)整為其他應(yīng)付款的?
答: 對的 重分類就可以的
老師好,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的二級科目可以有相同的對象么,比如其他應(yīng)收款—張三,其他應(yīng)付款—張三
答: 你好,最好不要一個客戶用一個往來科目就行,要不你沒法判斷到底是別人欠了你們還是你們欠了人家的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款應(yīng)如何對沖,二級科目都是法人
答: 你好 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款


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2022-01-14 13:53
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2022-01-14 13:54
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