
商貿(mào)公司,公司是本月發(fā)生的員工報銷費用,下個月月初支付。我做賬的時候,在本月做,借:管理費用 貸:其他應付款——員工名字 下個月支付的時候 借:其他應付款——員工名字 貸:銀行存款。這樣做,對嗎?
答: 您好 這樣賬務處理正確的
公司法人一開始墊資買了一些東西,借管理費用5000貸其他應付款5000,后來他又從公司借了1萬差旅費借其他應收10000貸銀行存款10000,怎樣同一個人,既有其他應收,又有其他應付,怎么辦
答: 這個沒關系,可以直接抵掉 借其他應付款 貸其他應收款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1、銀行扣除的企業(yè)網(wǎng)銀年服務費,這個進入哪個科目?2、我們是建筑公司,有村上用我們的資質(zhì),把款打到我們賬戶,這個是做代收嗎?借銀行存款,貸其他應付款嗎?3、這個用資質(zhì)一般收管理費用幾個點?4、代收的款是財政撥款,這個成本我公司怎么處理賬務?要不要票據(jù)?
答: 1.借:財務費用——手續(xù)費 貸:銀行存款 以后請一題一問
8月份我司來了一個新員工,要公司幫忙買社保,月底才在工資里扣,這錢是他全額付款,但是8月份的買社保是做借管理費用還有其他應付款,貸銀行存款,8月份的工資9月才發(fā),入到9月的,
老師問下,有的費用法人直接付的現(xiàn)金,做分錄可不可以借管理費用一辦公費,貸其他應付款一法人,借其他應付款一法人貸銀行存款
老師,我們公司同一個月付了兩次社保費,金額一樣,下個月社保所才退回款,但是我社保發(fā)票才收到一張,是不是要做兩筆一樣的分錄,借:管理費用一公司承擔社保,其他應付款一個人承擔社保。,貸:銀行存款?
老師,2019年的租金科目做錯了,本來應該是借:管理費用-租金,貸:銀行存款。做成:借:其他應付款-租金 貸:銀行存款。已經(jīng)年結(jié)了,怎樣做正確的分錄呢?
去年付了一筆費用,借管理費用,貸其他應付款,今年想改過來,是直接做借管理費用(紅字),貸其他應付款(紅字),借管理費用,貸銀行存款 嗎?


BBkin 追問
2022-01-13 22:39
bamboo老師 解答
2022-01-13 23:02
bamboo老師 解答
2022-01-13 23:02
BBkin 追問
2022-01-14 00:16
bamboo老師 解答
2022-01-14 06:58