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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-14 10:26

你們本期是沒有成本就是會(huì)負(fù)數(shù)的; 你反結(jié)賬去改 

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你們本期是沒有成本就是會(huì)負(fù)數(shù)的; 你反結(jié)賬去改?
2022-01-14 10:26:54
你好,發(fā)票到了沖紅,還要按照發(fā)票入庫(kù)的,做了嗎?
2019-10-03 18:12:21
那只是你上個(gè)月多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個(gè)月沖減多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,這是可以的
2018-12-05 11:06:47
你好,你的分錄是正確的。
2019-09-19 15:13:25
你好,沖紅增值稅專用發(fā)票,會(huì)在系統(tǒng)中的增值稅銷項(xiàng)稅額中出現(xiàn)負(fù)數(shù),應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),就是多繳稅額,可以要求稅局退稅,或者抵繳下期稅額。 一般來(lái)說(shuō),填寫增值稅申報(bào)表時(shí),直接把當(dāng)月正常收入減去紅字收入就行,但是要注意,沖減時(shí),要對(duì)應(yīng)相關(guān)收入項(xiàng)目,例如紅字是貨物銷售(13%稅率),則只能是沖減當(dāng)月銷售貨物13%稅率的收入。 例:A公司8月出租打印機(jī)取得不含稅收入為10000元,增值稅1300元,成本8000元,10月份因打印機(jī)質(zhì)量問題,該筆租金收入退還客戶,同時(shí)已知10月出租打印機(jī)收入8000元,提供咨詢服務(wù)收入50000元。 這時(shí)候,只能沖減出租服務(wù)收入的8000元,申報(bào)表銷售欄填0,余下的2000元需結(jié)轉(zhuǎn)到下月沖減(填寫申報(bào)表后可能會(huì)申報(bào)比對(duì)不符,可直接找主管稅務(wù)機(jī)關(guān),人工強(qiáng)行比對(duì)通過。)
2020-10-16 12:11:46
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