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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-14 11:59

您好,應(yīng)當(dāng)是計入11月

孫娟娟 追問

2022-01-14 12:06

還是掛在應(yīng)交稅費_增值稅-已交稅金里嗎?

小林老師 解答

2022-01-14 12:06

您好,應(yīng)當(dāng)在期末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費未交增值稅

孫娟娟 追問

2022-01-14 12:14

分錄怎么寫老師

小林老師 解答

2022-01-14 12:14

您好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費未交增值稅

孫娟娟 追問

2022-01-14 12:27

未交增值稅在貸方,意思是應(yīng)交未交的錢,但我這個預(yù)交是多交了啊

小林老師 解答

2022-01-14 12:27

您好,那您借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

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相關(guān)問題討論
您好,應(yīng)當(dāng)是計入11月
2022-01-14 11:59:48
https://wenku.baidu.com/view/b63b9838cc17552706220804.html https://wenku.baidu.com/view/c4ce0519cc7931b765ce15ba.html 第三個復(fù)印件這個各地不太一樣
2020-06-08 11:17:28
那就需要去大廳作廢再重新申報
2019-05-15 13:46:44
已抵扣專票異常增值稅扣稅憑證處理,首先應(yīng)檢查發(fā)票信息是否有誤,如發(fā)票號碼,開票日期,購買方等,是否正確填寫。如發(fā)票錯誤,可要求發(fā)票抬頭方重新開具發(fā)票或提供應(yīng)稅文件憑證,進(jìn)行核實。如發(fā)票正確,則可通過分析發(fā)票上的相關(guān)稅種、稅率、稅額、購買方等信息,確定是否抵扣異常增值稅扣稅憑證。 應(yīng)用案例:假設(shè)某公司購買某物品,購買方開具了增值稅專用發(fā)票,但憑證資料看來,其享受增值稅減免政策,可以減免增值稅,而發(fā)票上卻無記載。此時,公司應(yīng)該要求購買方重新開具發(fā)票或提供應(yīng)稅文件憑證,以便進(jìn)行有關(guān)證明工作,以保證增值稅的正確繳納。
2023-02-27 12:27:31
你好,是繳納的增值稅嗎?
2019-05-20 09:13:38
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