
想要計算職工福利,余額表中有應付職工薪酬-工資,應付職工薪酬-福利費,應付職工薪酬-應付生源費,那么按照三個的總和來計提職工薪酬還是按照應付職工薪酬-工資計算?!
答: 按照三個的總和來計算職工福利
福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現(xiàn)金還是:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現(xiàn)金
答: 您好,分錄二是正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提時 借 管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬-職工薪酬發(fā)放時 借 應付職工薪酬-福利費 貸 庫存現(xiàn)金 這筆分錄寫錯了,做錯賬更正 分錄怎么寫
答: 您好, 計提時 借 管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬-職工薪酬 發(fā)放時 借 應付職工薪酬-福利費 貸 庫存現(xiàn)金 您計提時是走的應付職工薪酬-職工薪酬(應該是應付職工薪酬-福利費),這樣應付職工薪酬應付職工薪酬-福利費科目才能沖平,謝謝
現(xiàn)金支付福利費的分錄:借:應付職工薪酬-福利費 貸:現(xiàn)金還是先要借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費 ,借:應付職工薪酬-福利費 貸:現(xiàn)金
計提管理費用,2制造費用3,福利費,匯總之后計提一下借貸應付職工薪酬福利費5這樣對嗎,然后計提工資借管理5貸應付職工薪酬應付工資5然后計提福利費借應付職工薪酬福利5貸應付職工薪酬福5對嗎
我公司未預提職工福利費,在發(fā)生職工福利費時,怎么做會計分錄借,管理費用 貸;應付職工薪酬—福利費借:應付職工薪酬—福利費 貸:銀行存款對嗎?


鄒老師 解答
2017-03-06 14:12
鄒老師 解答
2017-03-06 14:18