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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-14 15:59

你好,本年利潤在貸方,余額為-137085.08,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄是
借:利潤分配—未分配利潤 137085.08,貸:本年利潤  137085.08

追問

2022-01-14 16:00

我不懂這個(gè),老師能詳細(xì)給我講解一下嗎

鄒老師 解答

2022-01-14 16:01

你好,本年利潤在貸方,余額為-137085.08,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄是
借:利潤分配—未分配利潤 137085.08,貸:本年利潤  137085.08
結(jié)轉(zhuǎn)之前本年利潤余額為貸方負(fù)數(shù),所以需要計(jì)入本年利潤貸方正數(shù),這樣余額才可以結(jié)平,而借方是 利潤分配—未分配利潤 科目 

追問

2022-01-14 16:04

那我結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤的余額怎么又成貸方-159674.07了,是不是我哪里出錯(cuò)了

鄒老師 解答

2022-01-14 16:04

你好,本年利潤在貸方,余額為-137085.08,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄是
借:利潤分配—未分配利潤 137085.08,貸:本年利潤  137085.08
根據(jù)你的描述,我結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤余額是0啊
你需要去檢查,是不是你結(jié)轉(zhuǎn)的金額錯(cuò)誤了(或者是不是之前描述的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤)

追問

2022-01-14 16:05

好的,我看看,老師

鄒老師 解答

2022-01-14 16:07

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

追問

2022-01-14 16:07

我是不是要把12月份賬結(jié)轉(zhuǎn)了才能結(jié)轉(zhuǎn)年利潤呢?

鄒老師 解答

2022-01-14 16:08

你好,是的,這個(gè)是當(dāng)然 

追問

2022-01-14 16:26

老師,我結(jié)轉(zhuǎn)了,余額為0了,但是它的方向怎么還在貸方呢?這是咋回事啊

鄒老師 解答

2022-01-14 16:29

你好,因?yàn)楸灸昀麧櫩颇坑囝~默認(rèn)是貸方,余額為0就好了

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本年利潤的會(huì)計(jì)分錄四步做:   一、先結(jié)轉(zhuǎn)收入:   借:主營業(yè)務(wù)收入   其他業(yè)務(wù)收入   營業(yè)外收入   貸:本年利潤   二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和稅金:   借:本年利潤   貸:主營業(yè)務(wù)成本   主營業(yè)務(wù)稅金及附加   其他業(yè)務(wù)支出   營業(yè)費(fèi)用   管理費(fèi)用   財(cái)務(wù)費(fèi)用   營業(yè)外支出   所得稅   三、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益:   凈收益的:   借:投資收益   貸:本年利潤   凈損失的:   借:本年利潤   貸:投資收益   四、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配:   將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤:   借:本年利潤   貸:利潤分配——未分配利潤   如果是虧損:   借:利潤分配——未分配利潤   貸:本年利潤
2020-01-07 15:55:13
你好,未分配利潤是會(huì)有余額,這個(gè)不需要處理的
2019-03-09 09:32:53
您好,分錄 ,借:利潤分配-未分配利潤,貸;本年利潤。
2017-01-10 22:37:51
借利潤分配貸本年利潤。
2020-01-14 15:24:20
您好!借利潤分配 貸本年利潤。
2017-03-27 16:51:49
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