
老師你好,7月份公司采購一批用品,收到一份發(fā)票,但是款未付,當(dāng)時以為貨款結(jié)清了入賬是 借:費用,進(jìn)項稅 貸:其他應(yīng)付款。其實是11月份才用銀行存款付賬的?,F(xiàn)在該怎么做?
答: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 付款時是這樣的處理
這個業(yè)務(wù)如果記入其他應(yīng)付款,等對方公司開票來時,借成本,借進(jìn)項,貸銀行存款,因為平進(jìn)平出的第二充值費用也在進(jìn)項票里,那其他應(yīng)付款該轉(zhuǎn)到哪里去?還是換別的科目可以反應(yīng)?分錄怎么處理,這個真不明白怎么處理清楚其他應(yīng)付款
答: 您好,麻煩您把題目發(fā)全
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一個項目,有自籌資金和政府撥款兩部分,那么自籌資金我們是跟別人借款,那怎么入賬?借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款--xx人 那怎么計入專項應(yīng)付款科目?
答: 借:銀行存款,貸:專項應(yīng)付款
W 追問
2022-01-17 17:14
江老師 解答
2022-01-17 17:17
W 追問
2022-01-17 17:35
江老師 解答
2022-01-18 10:44