銷售大米101公斤,10元/公斤。實(shí)際按100公斤結(jié)算,優(yōu) 問(wèn)
你好,收入按100公斤確認(rèn),成本按101公斤確認(rèn) 答
老師好,我現(xiàn)在有筆賬不知道該怎么記了,是這樣:2024 問(wèn)
貸其他應(yīng)付款集團(tuán)。 答
你好,我們公司有生產(chǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品,我們目前還處于試 問(wèn)
你好,稅務(wù)上是可以開(kāi)的了。 答
老師,我們有5家公司,一個(gè)主體,4個(gè)分體,他們是聯(lián)營(yíng)合 問(wèn)
你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。 答
老師,我們公司要出售小汽車(已折舊完,凈值為0)累計(jì)折 問(wèn)
你好,這個(gè)是要交稅的了。 答

這個(gè)業(yè)務(wù)如果記入其他應(yīng)付款,等對(duì)方公司開(kāi)票來(lái)時(shí),借成本,借進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款,因?yàn)槠竭M(jìn)平出的第二充值費(fèi)用也在進(jìn)項(xiàng)票里,那其他應(yīng)付款該轉(zhuǎn)到哪里去?還是換別的科目可以反應(yīng)?分錄怎么處理,這個(gè)真不明白怎么處理清楚其他應(yīng)付款
答: 您好,麻煩您把題目發(fā)全
老師你好,7月份公司采購(gòu)一批用品,收到一份發(fā)票,但是款未付,當(dāng)時(shí)以為貨款結(jié)清了入賬是 借:費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款。其實(shí)是11月份才用銀行存款付賬的?,F(xiàn)在該怎么做?
答: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 付款時(shí)是這樣的處理
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一個(gè)項(xiàng)目,有自籌資金和政府撥款兩部分,那么自籌資金我們是跟別人借款,那怎么入賬?借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款--xx人 那怎么計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款科目?
答: 借:銀行存款,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款

