
這個業(yè)務(wù)如果記入其他應(yīng)付款,等對方公司開票來時,借成本,借進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款,因?yàn)槠竭M(jìn)平出的第二充值費(fèi)用也在進(jìn)項(xiàng)票里,那其他應(yīng)付款該轉(zhuǎn)到哪里去?還是換別的科目可以反應(yīng)?分錄怎么處理,這個真不明白怎么處理清楚其他應(yīng)付款
答: 您好,麻煩您把題目發(fā)全
老師你好,7月份公司采購一批用品,收到一份發(fā)票,但是款未付,當(dāng)時以為貨款結(jié)清了入賬是 借:費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款。其實(shí)是11月份才用銀行存款付賬的。現(xiàn)在該怎么做?
答: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 付款時是這樣的處理
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問年初及年末都是 資金結(jié)存=現(xiàn)金+銀行存款+其他應(yīng)收-其他應(yīng)付款嗎 ? 如何判斷財(cái)務(wù)會計(jì)與預(yù)算會計(jì)的關(guān)系 做賬做得對與否呢?
答: 你好,這個是什么需要的,學(xué)員

