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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-18 14:40

是也要做內(nèi)賬的其他就應(yīng)付款--法人

妮子 追問

2022-01-18 14:44

那如果說沒有合作之前,法人就已經(jīng)借給公司好多借了,然后現(xiàn)在合作之后然后賬錢了就一直還錢了,那內(nèi)賬不是就是法人欠公司的了?

文文老師 解答

2022-01-18 14:50

若只是單純還錢,可暫時不記。

還清了再記賬

妮子 追問

2022-01-18 15:04

有時候是看到賬上沒有錢了,又用法人卡轉(zhuǎn)進(jìn)來,或是賬上有錢了,又轉(zhuǎn)到法人卡上,就是往來,都不知道是用于什么的,都在想這些到底要不要做到內(nèi)賬里面

文文老師 解答

2022-01-18 15:07

亂了。掛往來不會影響損益。

妮子 追問

2022-01-18 15:14

是呀,網(wǎng)銀老板娘拿著,看到有錢就轉(zhuǎn)的,那我這個還是做內(nèi)賬吧,只要打入或打出法人個人卡的,不管她是轉(zhuǎn)來干 什么的我都做賬吧

文文老師 解答

2022-01-18 15:19

是的,建議都做上,更好。

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相關(guān)問題討論
是也要做內(nèi)賬的其他就應(yīng)付款--法人
2022-01-18 14:40:52
你好,其他應(yīng)付款里有個人,借款的手續(xù)都在內(nèi)賬,說明不在外賬做賬的,可以退還給公戶。重新付款,
2021-01-26 16:08:18
對于這種情況,以下是一種可能較為合適的調(diào)整方式: 首先,分析當(dāng)前的狀況,由于五月票折單子在六月沖回會影響四月前老賬的應(yīng)付下賬,而不沖回又會導(dǎo)致內(nèi)賬總應(yīng)付金額多計 5000 。 較為合適的調(diào)整方法是: 在五月收到四月前的退補(bǔ)做票折 5000 時,先不直接沖減應(yīng)付賬款,而是將這 5000 暫記在一個過渡科目,比如“待處理票折款”。 五月的分錄為: 借:銀行存款 5000 貸:待處理票折款 5000 六月票折單子由于不符外賬采購條件沖回時,再從“待處理票折款”科目中轉(zhuǎn)出。 六月的分錄為: 借:待處理票折款 5000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 5000 這樣處理既不會影響四月前老賬的應(yīng)付下賬,也能使內(nèi)賬的總應(yīng)付金額準(zhǔn)確反映實際情況。
2024-07-15 11:12:02
可以的,不過如果收入要繳稅啊         
2017-11-21 16:58:58
你好 老師如果內(nèi)賬支付的話,就需要記入營業(yè)外收入繳納所得稅。外賬支付記入其他應(yīng)付款,所以老師建議是外賬支付。
2020-07-08 21:15:31
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