老師好,有個內(nèi)賬的問題,A公司之前公司沒有做內(nèi)賬,現(xiàn)在老板和別人合作了,要求做內(nèi)賬,因為之前法人個人卡打入公賬做的其他應(yīng)付款--法人;現(xiàn)在做了內(nèi)賬,以后用法人卡轉(zhuǎn)入及轉(zhuǎn)出的是不是也要做內(nèi)賬的其他就應(yīng)付款--法人,還是這個只做外賬的就行?
妮子
于2022-01-18 14:40 發(fā)布 ??669次瀏覽
- 送心意
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2022-01-18 14:40
是也要做內(nèi)賬的其他就應(yīng)付款--法人
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是也要做內(nèi)賬的其他就應(yīng)付款--法人
2022-01-18 14:40:52

你好,其他應(yīng)付款里有個人,借款的手續(xù)都在內(nèi)賬,說明不在外賬做賬的,可以退還給公戶。重新付款,
2021-01-26 16:08:18

對于這種情況,以下是一種可能較為合適的調(diào)整方式:
首先,分析當(dāng)前的狀況,由于五月票折單子在六月沖回會影響四月前老賬的應(yīng)付下賬,而不沖回又會導(dǎo)致內(nèi)賬總應(yīng)付金額多計 5000 。
較為合適的調(diào)整方法是:
在五月收到四月前的退補(bǔ)做票折 5000 時,先不直接沖減應(yīng)付賬款,而是將這 5000 暫記在一個過渡科目,比如“待處理票折款”。
五月的分錄為:
借:銀行存款 5000
貸:待處理票折款 5000
六月票折單子由于不符外賬采購條件沖回時,再從“待處理票折款”科目中轉(zhuǎn)出。
六月的分錄為:
借:待處理票折款 5000
貸:其他業(yè)務(wù)收入 5000
這樣處理既不會影響四月前老賬的應(yīng)付下賬,也能使內(nèi)賬的總應(yīng)付金額準(zhǔn)確反映實際情況。
2024-07-15 11:12:02

可以的,不過如果收入要繳稅啊
2017-11-21 16:58:58

你好 老師如果內(nèi)賬支付的話,就需要記入營業(yè)外收入繳納所得稅。外賬支付記入其他應(yīng)付款,所以老師建議是外賬支付。
2020-07-08 21:15:31
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