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送心意

笑笑老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-03-07 18:37

老師,我應(yīng)付工資沒有包括遲到?jīng)]有差錯扣款是不是錯了?

阿群 追問

2017-03-07 20:41

老師你好!差錯款是材料款扣款時是貸的主營業(yè)務(wù)成本可以嗎?

笑笑老師 解答

2017-03-07 18:31

您好,最好按扣完款后的工資來記賬。

笑笑老師 解答

2017-03-07 19:04

您好,那也倒不是,沒有扣了再做工資,按正常工薪表做,在發(fā)放工資時,扣款那部分可以記入營業(yè)外收入 
借:應(yīng)付職工薪酬 
貸:銀行等 
營業(yè)外收入(這個數(shù)就是扣款那個數(shù))

笑笑老師 解答

2017-03-08 10:34

您好,那相當(dāng)于材料盤虧處理了,是由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)的借:其他應(yīng)收款

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相關(guān)問題討論
您好,最好按扣完款后的工資來記賬。
2017-03-07 18:31:42
你好,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅,貸;銀行存款
2019-05-10 11:14:22
您好!是的,分錄沒有問題!
2020-06-01 13:47:18
你好,計(jì)提時需通過“應(yīng)付職工薪酬”科目核算 借:生產(chǎn)成本(生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人薪酬) 制造費(fèi)用(生產(chǎn)車間管理人員薪酬) 管理費(fèi)用(行政人員薪酬) 銷售費(fèi)用(銷售人員薪酬) 研發(fā)支出(從事研發(fā)活動人員薪酬) 在建工程等(從事工程建設(shè)人員薪酬) 合同履約成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
2023-10-12 10:44:26
你好,匯算清交是怎么做的?
2020-06-15 16:13:07
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