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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2017-03-07 20:16

非常詳細(xì)!非常感謝!請問這個思路是什么呀?采用的是什么方法呀?能解釋一下嘛?什么情況會要用負(fù)數(shù)呢?

王雁鳴老師 解答

2017-03-07 18:33

您好,分錄,借:銀行存款,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,同時,借;應(yīng)付職工薪酬-社保,借:管理費(fèi)用-社保等科目,負(fù)數(shù)。 
或者,分錄,借:銀行存款,借:應(yīng)付職工薪酬-社保,負(fù)數(shù),同時,借;應(yīng)付職工薪酬-社保,借:管理費(fèi)用-社保等科目,負(fù)數(shù)。

王雁鳴老師 解答

2017-03-07 20:21

您好,不客氣。這個思路的為編制利潤表正確取數(shù)而做的。采用的方法,就是要滿足編制利潤表的需要。一般損益類科目,除結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤為相反方向之外,其他的發(fā)生額,如果是沖減的都是在損益類科目本身的方向上做負(fù)數(shù)。

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您好,分錄,借:銀行存款,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,同時,借;應(yīng)付職工薪酬-社保,借:管理費(fèi)用-社保等科目,負(fù)數(shù)。 或者,分錄,借:銀行存款,借:應(yīng)付職工薪酬-社保,負(fù)數(shù),同時,借;應(yīng)付職工薪酬-社保,借:管理費(fèi)用-社保等科目,負(fù)數(shù)。
2017-03-07 18:33:44
您好,可以沖減管理費(fèi)用
2017-03-07 18:17:13
你好,這個人不是你的職工,你單位也不給他交社保是吧
2019-12-12 15:35:10
你好,借銀行存款,貸營業(yè)外收入
2019-08-02 22:49:45
您好! 收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼 借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入 若需要發(fā)放給職工 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款
2020-06-19 15:08:20
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