
你好老師,我是一般納稅人,12月份有筆借 管理費用,借應交稅費,待認證進項稅,貸 應付賬款,因為發(fā)票稅號開錯了,1月重新開了,我1月份沖銷12月的分錄怎么做
答: 你好 借應付賬款 貸 管理費用
公司是一般納稅人,產生節(jié)能評估費用,收到專用發(fā)票,是(借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款)還是(借:管理費用 貸:預付賬款)?
答: 你好,借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅稅控系列專用設備技術維護費的會計分錄的做法:1、實際支付的金額借:管理費用貸:銀行存款2、按規(guī)定抵減應交增值稅應納稅額時:(1)為增值稅一般納稅人借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用(2)為小規(guī)模納稅人借:應交稅費——應交增值稅貸:管理費用 哪應交稅費——應交增值稅(減免稅款)一直有余額嗎?
答: 可以年底一次調整的,沖為0


冉老師 解答
2022-01-19 10:22
憂傷的豌豆 追問
2022-01-19 10:24
冉老師 解答
2022-01-19 10:25