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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-19 12:44

您好,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用50貸其他應(yīng)付款等,后期若可以抵扣,是沖回進(jìn)項(xiàng)稅

鴻鴻 追問(wèn)

2022-01-19 12:46

是不是一筆業(yè)務(wù)發(fā)生在還未認(rèn)定為一般納稅人期間,所以不能抵扣,需要進(jìn)賬轉(zhuǎn)出。

鴻鴻 追問(wèn)

2022-01-19 12:46

那我12月的賬費(fèi)用已經(jīng)全額入了,需要調(diào)賬嗎?

小林老師 解答

2022-01-19 12:50

您好,看增值稅系統(tǒng),若可以抵扣是沒問(wèn)題的,否則不抵扣

鴻鴻 追問(wèn)

2022-01-19 12:51

對(duì)方開票時(shí)間是1月

小林老師 解答

2022-01-19 12:54

您好,還是看您的增值稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)

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是不是一筆業(yè)務(wù)發(fā)生在還未認(rèn)定為一般納稅人期間,所以不能抵扣,需要進(jìn)賬轉(zhuǎn)出。
2022-01-19 12:46:14
您好,一般情況下,借,銀行存款,5800,貸,其他業(yè)務(wù)收入,5800/(1+增值稅率),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),5800*增值稅率/(1+增值稅率)。
2020-08-01 10:21:15
什么分工協(xié)作?我是剛到這家公司!不知道怎么做賬?
2019-11-11 18:37:54
車輛維修
2018-08-14 11:40:41
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的 借;本年利潤(rùn) 貸;管理費(fèi)用
2017-09-22 15:46:09
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