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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-01-19 15:56

你好 做賬記待認證進項科目  

從容的方盒 追問

2022-01-19 15:58

是7月份購進貨物產(chǎn)生的,已經(jīng)是記待認證科目借方了,現(xiàn)在年底要怎么處理

玲老師 解答

2022-01-19 16:08

沒有認證的,不用其他處理。

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是的,需要做賬務處理。進項稅額抵扣銷項是指公司在支付貨物或服務后可以把納稅繳款的應稅貨物和服務的進項稅額累計抵扣已經(jīng)征收的銷項稅額。一般來說,需要做賬務處理的有以下幾步:首先,根據(jù)公司采購的貨物或服務的數(shù)量和價格,計算出公司的應稅進項金額;其次,計算出公司已經(jīng)征收的銷項稅額;然后,根據(jù)公司的實際繳稅情況,累計抵扣已經(jīng)征收的銷項稅款;最后,記錄累計抵扣的金額,完成賬務處理。
2023-03-15 11:29:42
你好 做賬記待認證進項科目??
2022-01-19 15:56:48
學員你好, 做進項稅轉(zhuǎn)出。 借,管理費用-福利費 貸,應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-12-12 14:17:10
一、認證后 借:原材料(或費用之類的科目) 借:應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅額) 貸:銀行存款(或應付賬款) 二、抵扣時 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅額)
2019-06-30 11:32:27
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-10-14 11:22:41
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