
老師,其他應付款之前的掛賬怎么消除?
答: 你好 借人家的錢嗎的嗎
老師,我這報表咋辦,其他應付款掛賬太大了
答: 你好 我認為你這塊應該資產(chǎn)重分類下,當資產(chǎn)類往來會計科目期末出現(xiàn)貸方余額時,這時不再是債權而是一種債務,應重新分類到負債類科目;反之,當負債類往來科目期末出現(xiàn)借方余額時,這時不再是一種債務而是一種債權,應重新分類到資產(chǎn)類科目中去。它調(diào)表不調(diào)賬,即不調(diào)整明細賬和總賬,只調(diào)整報表項目余額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)賬上的其他應付款掛賬很多,要怎么處理?有沒有什么方法?
答: 你好,有資金就償還 或者經(jīng)過股東大會決議轉為對公司的投資


si mao 追問
2022-01-21 23:50
小小霞老師 解答
2022-01-22 08:29