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送心意

張老師00

職稱初級會計師

2022-01-25 17:35

直接賬面上做平即可。賬款多了就減,賬面少了就加。

張老師00 解答

2022-01-25 17:35

這種情況都是調(diào)賬就可以

葡萄 追問

2022-01-25 17:50

怎么沖減,才沖減的是留底

葡萄 追問

2022-01-25 17:49

我需要具體分錄

張老師00 解答

2022-01-25 19:10

賬面比稅務局上的多一分錢嗎?是多還是少

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學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
您好,不對的,應該是借;應交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
如果是月末計算需要交納增值稅的話,上面兩個結轉(zhuǎn)增值稅的分錄都要做的。 如果月末計算形成留抵稅額的情況下,是不需要做分錄的。
2018-07-23 20:10:11
借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-04-02 15:31:38
學員你好,每個月或者是年末將應交稅費-應交增值稅(銷項)和應交稅費-應交增值稅(進項)相互結轉(zhuǎn),差額計入應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計提增值稅時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
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