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送心意

瀟瀟老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師通過會計、稅法、經(jīng)濟法、公司戰(zhàn)略

2022-02-06 08:25

你好,企業(yè)計提費用,應(yīng)于提取當(dāng)年列支完畢,不得留至下年度。當(dāng)計提余額預(yù)留在以后年度使用的,多計提的金額不得稅前扣除,在當(dāng)年度企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)予調(diào)增應(yīng)納稅所得額。所以,該項費用當(dāng)年度已計提而于年末仍留存余額的,在當(dāng)年末應(yīng)予紅沖,不得多列支當(dāng)年度費用。

滿意的時光 追問

2022-02-06 08:28

那忘了沒有轉(zhuǎn)回來怎么辦

瀟瀟老師 解答

2022-02-06 08:38

你好,匯算清繳還沒做,調(diào)整一下就可以。

滿意的時光 追問

2022-02-06 16:08

怎么調(diào)整

瀟瀟老師 解答

2022-02-06 17:28

借盈余公積  貸利潤分配

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你好,企業(yè)計提費用,應(yīng)于提取當(dāng)年列支完畢,不得留至下年度。當(dāng)計提余額預(yù)留在以后年度使用的,多計提的金額不得稅前扣除,在當(dāng)年度企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)予調(diào)增應(yīng)納稅所得額。所以,該項費用當(dāng)年度已計提而于年末仍留存余額的,在當(dāng)年末應(yīng)予紅沖,不得多列支當(dāng)年度費用。
2022-02-06 08:25:44
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-07-11 17:14:22
你好,這個是絕對有誤的,借方是負數(shù),貸方是正數(shù),金額都不相等的
2018-07-05 17:10:31
你好,把這前預(yù)提的所有分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票作正確分錄就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通過以前年度損益調(diào)整科目 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-02-12 17:44:29
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