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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2022-02-08 09:19

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)4027.88
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅4027.88
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅7368.05
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

郭老師 解答

2022-02-08 09:19

轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,表示留底。

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相關(guān)問題討論
你好,是銷收入*稅率-購進(jìn)*稅率
2019-04-21 10:17:36
按下面這個(gè)圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
你好,需要按銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ?已經(jīng)抵扣了的發(fā)票,分錄是 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2021-07-14 17:22:01
需要,這個(gè)異地預(yù)繳,不看是不是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額
2021-03-31 12:24:36
8月份需要計(jì)提的稅是需要知道8月的留底稅是多少?
2021-10-20 15:54:16
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