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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-02-08 15:56

您好,這樣,借  應(yīng)收利息,貸 應(yīng)付利息,這樣

尹鳳君 追問

2022-02-08 15:58

支付利息時(shí),我已經(jīng)沖應(yīng)付利息了

尹鳳君 追問

2022-02-08 15:58

也就是我計(jì)提了應(yīng)付利息

尹鳳君 追問

2022-02-08 15:59

支付時(shí)已經(jīng)沖了

小鎖老師 解答

2022-02-08 16:01

我給您說吧,想不出錯(cuò)的話,全部沖回,借 應(yīng)收利息  貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用  然后  借 財(cái)務(wù)費(fèi)用  貸 應(yīng)付利息,這樣

尹鳳君 追問

2022-02-08 16:06

已經(jīng)計(jì)提財(cái)務(wù)費(fèi)用,支付時(shí)已經(jīng)沖應(yīng)付利息了。

小鎖老師 解答

2022-02-08 16:06

我知道,現(xiàn)在反方向沖了,你不是應(yīng)付利息計(jì)入了應(yīng)收利息嗎?你沒有打錯(cuò)字吧

尹鳳君 追問

2022-02-08 16:07

我直接做,借,應(yīng)收利息,貸方,財(cái)務(wù)費(fèi)用,就可以了吧

小鎖老師 解答

2022-02-08 16:08

你這樣財(cái)務(wù)費(fèi)用又沖回了,最好是跟我那樣,做兩筆

尹鳳君 追問

2022-02-08 16:14

老師,我計(jì)提了財(cái)務(wù)費(fèi)用

小鎖老師 解答

2022-02-08 16:15

我以為你沒有計(jì)提呢,如果你計(jì)提了,就做第一筆,就是剛才的第一筆

尹鳳君 追問

2022-02-08 16:17

沖回,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸方,應(yīng)收利息。計(jì)提時(shí),借方,財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方,應(yīng)付利息。支付時(shí)是,借方,應(yīng)付利息,貸方,銀行存款

小鎖老師 解答

2022-02-08 16:18

你這個(gè)是明白了,完整思路沒錯(cuò)

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(2)計(jì)提借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)付利息 支付借:應(yīng)付利息 貸:銀行存款
2021-09-24 16:01:59
你好,你這個(gè)支付貸款利息之前有做計(jì)提分錄嗎?
2019-08-19 11:33:33
一、借款時(shí) 借:銀行存款 貸:短期借款 二、計(jì)息時(shí) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——應(yīng)付利息 貸:應(yīng)付利息 三、付息時(shí) 借:應(yīng)付利息 借:銀行存款 四、還本時(shí) 借:短期借款 貸:銀行存款
2017-06-18 16:04:25
?你好? ? ? 你分錄錯(cuò)誤了哦 。 應(yīng)該是做 :借銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 紅字? 這樣來做。 不是做貸方?
2021-01-26 11:57:41
對的了。。。。。。。。。。。。。。。。
2018-07-06 11:27:18
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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