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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-10 08:06

你好,當時是價稅合計作的嗎?

2022中級協(xié)議班樊祜鳳 追問

2022-02-10 08:36

是的,直接當發(fā)票做賬了

郭老師 解答

2022-02-10 08:37

當時的分錄是怎么做的?

2022中級協(xié)議班樊祜鳳 追問

2022-02-10 08:58

借,管理費用,貸,銀行存款

郭老師 解答

2022-02-10 09:00

借應交稅費應交增值稅進項貸,以前年度損益調整匯算清繳的時候,這個費用你需要調增。

2022中級協(xié)議班樊祜鳳 追問

2022-02-10 09:03

費用不是已做上了嗎

郭老師 解答

2022-02-10 09:05

你好,費用已經(jīng)坐上了,但是你能修改之前的報表嗎?修改不了的話,你就做到今年跨年的用以前年度損益調整來代替。

2022中級協(xié)議班樊祜鳳 追問

2022-02-10 09:08

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2022-02-10 09:10

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好,當時是價稅合計作的嗎?
2022-02-10 08:06:04
你好,你是指從待抵扣進項稅額轉到進項稅額的意思嗎?
2019-03-09 15:35:29
你好,年末都結轉到轉出未交增值稅。
2019-05-13 15:16:03
你好,參閱財會(2016)22號文件的規(guī)定
2018-08-05 18:51:05
輔導期納稅人取得增值稅抵扣憑證后借記“應交稅費——待抵扣進項稅額”明細科目,貸記相關科目。 交叉稽核比對無誤后,借記“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應交稅費——待抵扣進項稅額”科目。
2020-07-09 11:17:04
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