老師,我們是小微企業(yè),報(bào)24年稅務(wù)年報(bào)時(shí)利潤(rùn)是292萬(wàn) 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師請(qǐng)教一下,接待客戶,送的禮,比如送茶葉、水果、 問(wèn)
你好,實(shí)務(wù)中,通常不代扣代繳個(gè)稅 答
你好老師,公司設(shè)備安裝工程安裝完畢準(zhǔn)備交付使用, 問(wèn)
你好對(duì)的 是這么做的 ?如果你們是一般納稅人與對(duì)方給你開(kāi)專車的話,你這個(gè)暫估按不含增值稅的 答
老師,請(qǐng)問(wèn)自己公司單位有工會(huì)組織,這個(gè)工會(huì)有什么 問(wèn)
通常由上級(jí)單位撥付或企業(yè)上交 答
老師,我們建筑行業(yè),工人工資是否需要在個(gè)稅系統(tǒng)里 問(wèn)
是的,需要申報(bào)個(gè)稅,交社保 答

以前年度的應(yīng)收款誤入營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在調(diào)整借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)收賬款除此之外還要做那兩筆憑證
答: 一、以前年度的應(yīng)收賬款誤入營(yíng)業(yè)外收入,如果是以前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)確認(rèn),調(diào)賬的分錄是: 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)收賬款 2、借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 如果是有利潤(rùn)計(jì)提了企業(yè)所得稅的,會(huì)影響企業(yè)所得稅,減少企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)
借:以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:以前年度損益調(diào)整-營(yíng)業(yè)外收入月底應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 應(yīng)先將以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,然后將營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)至本年度收入科目。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
18年和19年公司收到的保險(xiǎn)公司賠償?shù)能囯U(xiǎn)還在其他應(yīng)收款貸方掛賬,我現(xiàn)在轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入是不是要通過(guò)以前年度損益調(diào)整核算?
答: 原則是的,不過(guò)你這個(gè)之前沒(méi)有交所得稅吧,那直接做今年上面吧

