
老師,我們虛開發(fā)票金額收回怎么記賬.借,其他應收款.貸,什么?
答: 同學你好,借:其他應收款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤
是這樣子,我男朋友買車17.5萬,因為車子被雨水泡了保險公司賠了7.8萬,他是汽車4s店的普通員工,他說正常人只可能賠3萬左右,他用和領導的關系賠了那么多,可是問題就來了,保險公司只能賠給汽車4s店,不能賠給個人,這個錢公司打到我男朋友私人賬上,這是違法的,可人家是幫他,但是公司要我男盆友找修車票去報銷。這就頭大了,首先虛開發(fā)票是違法的,其次票也很得到。我就有疑問感覺他是被人利用了,因為汽車店借其他應收款。其他應收款相當于員工借款要還的,而肯定要用錢還,或者票報銷。請問這樣子進入死胡同了您知道還有什么辦法沒有?
答: 車又不是4S店的,4S店收到錢貸其他應付款-保險公司,然后給你男朋友錢的時候做借其他應收款貸銀行 最后抵消借其他應付款-保險公司 貸其他應收款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
師,我想問下,我們公司之前的賬是代理記賬做的,然后老板轉(zhuǎn)錢出去付貨款了,票也是有開進來的,代理記賬就根據(jù)發(fā)票和公賬上的付款做賬,也沒管這筆錢到底付了沒有!然后導致賬上其他應收款,和應付賬款掛了很多,稅務問到這個問題了,然后我這么解釋,稅務說這不是虛開發(fā)票嗎?這種算虛開嗎
答: 同學你好 不屬于。就說會計記串了,調(diào)整好后再給您匯報。 另外以后要通過公戶付款。
公司的外帳上其他應付款還有余額,實際上這部分的其他應收款是沒有余額的,這個一般要怎么處理? 能不能做了不開票收入?如果做了收入,申報的時候要不要申報這部分,沒有開發(fā)票
我公司付一年的房租 發(fā)票未收到,28萬一直掛在其他應收款里。 一直也為做待攤費用 。向這種情況怎么處理好呢?對方不會給我公司開發(fā)票的


優(yōu)雅的柚子 追問
2022-02-11 19:55
賀漢賓老師 解答
2022-02-11 20:02
優(yōu)雅的柚子 追問
2022-02-11 20:08
賀漢賓老師 解答
2022-02-11 21:04