老師你好,我司2022年從記賬公司接賬回來(lái)做,發(fā)現(xiàn)社保費(fèi)用,記賬公司沒(méi)做計(jì)提,他們的分錄是(社保都是當(dāng)月支付當(dāng)月的款用):| 1.當(dāng)月支付社保費(fèi)用時(shí) 借 管理費(fèi)用-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 貸銀行存款 2.計(jì)提當(dāng)月工資時(shí) 借 管理費(fèi)用-職工薪酬 生產(chǎn)成本-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-職工工資 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 3.支付當(dāng)月工資時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬-職工資 貸 銀行存款。 請(qǐng)問(wèn)下這樣做分錄可以嗎?
虹
于2022-02-12 14:50 發(fā)布 ??932次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-02-12 14:52
不對(duì),計(jì)提社保的時(shí)候是借管理費(fèi)用職工薪酬,然后貸應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)社保,嗯,具體繳納的時(shí)候是借應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)社保,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保,然后貸銀行存款,
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你好,同學(xué)是什么原因需要沖減成本?
2021-04-11 07:53:47

不對(duì),計(jì)提社保的時(shí)候是借管理費(fèi)用職工薪酬,然后貸應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)社保,嗯,具體繳納的時(shí)候是借應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)社保,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保,然后貸銀行存款,
2022-02-12 14:52:21

學(xué)員您好,是的,對(duì)的
2024-01-20 11:11:19
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