
我們是下月15日左右付上個月的勞務(wù)費(fèi)(發(fā)票下月收到),我能否在當(dāng)月計(jì)提,借:生產(chǎn)成本,貸:應(yīng)付賬款
答: 你好,可以的,這屬于暫估生產(chǎn)成本。
老師,單位雇工人付勞務(wù)費(fèi),收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是先計(jì)提借生產(chǎn)成本_勞務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)付賬款,付款時再借應(yīng)付賬款貸銀行,對嗎?
答: 是的,思路與分錄均是可以的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月開票未發(fā)生成本,需暫估成本,借工程施工-勞務(wù)費(fèi),貸:其他應(yīng)付款,結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工勞務(wù)費(fèi);次月紅沖后,記賬借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)收賬款。這樣可以嗎
答: 同學(xué),你好 是可以的

