
年末應(yīng)收帳款和預(yù)付帳款為貸方余額,在年末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)轉(zhuǎn)為應(yīng)付帳款和預(yù)收帳款嗎?
答: 你好,賬上不用做處理,重分類到預(yù)收賬款和應(yīng)付賬款就可以。
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收帳款 =應(yīng)收帳款借方余額+預(yù)收帳款借方余額 預(yù)收帳款 =預(yù)收帳款貸方余額+應(yīng)收帳款貸方余額 應(yīng)付帳款 =應(yīng)付帳款貸方余額+預(yù)付帳款貸方余額 預(yù)付帳款 =預(yù)付帳款借方余額+應(yīng)付帳款借方余額一般明細(xì)賬中只有一方有余額,不可能借貸雙方都有余額呀?比如說(shuō)應(yīng)收借方有余額貸方就肯定是0?。渴沁@樣算的嗎?
答: 你好,不一定的,因?yàn)橛械拿骷?xì)科目是可能是借方,也可能是貸方的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
今年換新軟件做帳,發(fā)現(xiàn)以前軟件的科目余額表里的應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、預(yù)收帳款、預(yù)付帳款有個(gè)別的余額是不對(duì)的,實(shí)際上是沒(méi)有結(jié)余了,這個(gè)如何調(diào)整呢?
答: 需要保證會(huì)計(jì)信息的連續(xù)性,還是按他的錄入期初,然后根據(jù)實(shí)際有的余額調(diào)整。


金牛牛 追問(wèn)
2022-02-14 10:39
郭老師 解答
2022-02-14 10:40
金牛牛 追問(wèn)
2022-02-14 11:09
郭老師 解答
2022-02-14 11:10
金牛牛 追問(wèn)
2022-02-14 11:11
郭老師 解答
2022-02-14 11:11