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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-13 15:14

老師,計(jì)提城建稅不是應(yīng)該按照實(shí)際繳納的增值稅(無(wú)營(yíng)業(yè)稅跟消費(fèi)稅)來(lái)計(jì)提么?為什么不是用已交稅金科目計(jì)提而是用未交增值稅科目來(lái)計(jì)提?麻煩老師講解一下。真的好混亂

宋生老師 解答

2017-03-13 14:38

您好!好像沒(méi)有專門的課程。不過(guò)你可以看下這個(gè)
http://www.chinaacc.com/shuishou/zcjd/zh1612156427.shtml

宋生老師 解答

2017-03-13 15:16

您好!是的。應(yīng)該是用實(shí)際繳納的金額來(lái)計(jì)提。
但是對(duì)于一般納稅人而言,已交金額是本月繳納本月的金額,未交才是實(shí)際要交的。

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您好!好像沒(méi)有專門的課程。不過(guò)你可以看下這個(gè) http://www.chinaacc.com/shuishou/zcjd/zh1612156427.shtml
2017-03-13 14:38:29
你好,你做的分錄才是對(duì)的,課程這個(gè)有誤。
2016-11-06 15:37:02
你好了 學(xué)習(xí)增值稅 22文件課程,齊紅老師講的?
2021-06-08 17:57:48
你好 ;? 新準(zhǔn)則要求了 不用計(jì)提印花稅了。 繳納直接做賬:借稅金及附加-印花稅貸銀行存款??
2021-09-01 11:31:06
應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是你收到了進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,但是當(dāng)月沒(méi)有認(rèn)證抵扣時(shí),就計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是實(shí)際繳納增值稅時(shí)使用,當(dāng)月銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候,要確認(rèn)出應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 印花稅是發(fā)生印花稅應(yīng)稅行為時(shí)繳納的
2018-09-22 10:54:04
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