
老師你好,我之前沒有計提應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,每月根據(jù)繳納扣款的增值稅做應(yīng)交稅費已交稅費,現(xiàn)在顯示應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸方余額為負(fù)數(shù)。我需要怎么處理。
答: 沒有計提也不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)的,你要查清楚是什么情況導(dǎo)致的,你想下,銷項-進項=已交稅金也是平的,只是你的二級科目用錯而已。
老師,我要從應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目放到應(yīng)交稅費已交稅金里是,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù),借應(yīng)交稅費已交稅金,還是借應(yīng)交稅費已交稅金,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
答: 借應(yīng)交稅費已交稅金,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模企業(yè)已交增值稅一直在 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--已交稅金 掛著嗎 跨年怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 您好 請問是否需要繳納增值稅

