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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-02-15 07:51

你好,這個,后期的話,可以將計提書減少,這樣就保持兩個數(shù)據(jù)的一致了

Ljmm 追問

2022-02-15 07:52

如何做分錄?多謝

王超老師 解答

2022-02-15 07:52

借:應付職工薪酬
貸:管理費用等

Ljmm 追問

2022-02-15 07:56

上年度的多計提數(shù),還需要在匯算清繳進行調(diào)整補稅嗎?多謝

王超老師 解答

2022-02-15 07:57

這個不需要的,你這個是當時預計的計提數(shù)啊

Ljmm 追問

2022-02-15 08:02

不是按這個計提數(shù)申報費用,相當于少繳所得稅了嗎,

王超老師 解答

2022-02-15 08:04

那你今年的少了,那怎么算呢?

Ljmm 追問

2022-02-15 08:06

能這樣操作嗎?

Ljmm 追問

2022-02-15 08:14

老師你的意思是,工資費用數(shù)是以申報數(shù)為準核算所得稅,計提的只需要調(diào)平就行,是嗎?

王超老師 解答

2022-02-15 08:18

你看一下這個圖片,也是對方發(fā)出來的,他并不是表明官方的一貫立場。也就是說,是對方對政策的一種解讀。你這個還是要按照實際操作來處理的,一般我們計提的跟實際發(fā)放都會有一點差異,比如我們105萬的計提,但是實際會發(fā)放100萬工資,這個時候我們一般是不另外進行處理的,因為這個差額是正常因為這個差額是正常的。像圖片中說的第二種,那種,本質(zhì)上不是說計提多了,而是一種賬務處理差錯。比如說計提了105萬,但是實際上只發(fā)放了五萬,這個才是需要調(diào)整的。

Ljmm 追問

2022-02-15 08:20

好的,意思是跨年的多計提后期沖平就行了嗎?多謝

王超老師 解答

2022-02-15 08:50

是的,這個直接沖平的就可以的

上傳圖片 ?
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你好,這個,后期的話,可以將計提書減少,這樣就保持兩個數(shù)據(jù)的一致了
2022-02-15 07:51:02
你好,現(xiàn)在就當月計提 發(fā)的次月申報
2020-04-21 18:39:24
你好,補計提就是了,借;以前年度損益調(diào)整,貸;應付職工薪酬
2020-04-17 09:37:37
你好,補計提 借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬?
2021-04-22 14:12:48
你好! 可以到12月份匯總調(diào)整的。
2020-07-01 20:56:37
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