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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-02-16 09:35

同學你好
月底結轉(zhuǎn)是
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅進項

借應交稅費應交增值稅銷項

貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果銷項大于進項

借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅未交增值稅

如果銷項小于進項

借應交稅費應交增值稅未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

想人陪的指甲油 追問

2022-02-16 09:40

好的謝謝老師,我現(xiàn)在是進項大于銷項

樸老師 解答

2022-02-16 09:46

同學你好
按照我給你的分錄來做

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相關問題討論
您好,上邊那個賬務處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,可以這樣處理的
2019-07-04 21:21:57
結轉(zhuǎn)進項時借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結轉(zhuǎn)銷項時借:應交稅費- 應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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