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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2022-02-16 16:53

Na你這個其他應付款,它是屬于財務會計,你財務會計在支付的時候,就是借其他應付款貸銀行存款。那你預算會計這邊在支付的時候,就是借事業(yè)支出貸資金結(jié)存。

高貴的籃球 追問

2022-02-16 16:57

那要把不應該在其他應付款支出的數(shù)調(diào)賬分錄是不是財務會計分錄借以前年度盈余調(diào)整貸其他應付款再借累計盈余貸以前年度盈余調(diào)整

陳詩晗老師 解答

2022-02-16 17:01

如果說你是調(diào)整之前年度的支出的話,你的賬戶處理就是正確的。

高貴的籃球 追問

2022-02-16 17:25

預算會計調(diào)賬分錄怎么做呢

陳詩晗老師 解答

2022-02-16 17:39

借,財政撥款結(jié)余
貸,資金結(jié)存
支付時用這處理

高貴的籃球 追問

2022-02-16 17:52

就上上面的業(yè)務調(diào)賬上年度支出預算會計分錄是怎么做

陳詩晗老師 解答

2022-02-16 18:30

你上年度的那個支出,他已經(jīng)轉(zhuǎn)到了財政撥款結(jié)余,所以說,你現(xiàn)在直接用財政撥款結(jié)余處理就行呀。

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Na你這個其他應付款,它是屬于財務會計,你財務會計在支付的時候,就是借其他應付款貸銀行存款。那你預算會計這邊在支付的時候,就是借事業(yè)支出貸資金結(jié)存。
2022-02-16 16:53:22
你好! 可以做分錄沖減 借:其他應付款 貸:累計盈余
2019-12-06 15:17:29
1.借 銀行存款 貸 以前年度盈余調(diào)整 2.借 其他應付款 貸以前年度盈余調(diào)整或事業(yè)結(jié)余
2020-04-20 15:26:13
對于以前年度的會計差錯,如果涉及到的是收入和費用科目,一般應通過“以前年度損益調(diào)整”科目進行更正。具體來說,你提到的這個問題的正確處理方式應該是這樣的: 首先,將記入“其他應付款”科目的非同級財政撥款收入轉(zhuǎn)回,記入正確的“非同級財政撥款收入”科目。 其次,將與該收入相關的已經(jīng)發(fā)生的費用也進行調(diào)整,如果費用尚未發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生但還未記賬,需要根據(jù)情況進行相應的處理。如果費用已經(jīng)發(fā)生并記賬,應將其從“其他應付款”科目轉(zhuǎn)出,調(diào)整至正確的費用科目。 最后,對于涉及到以前年度損益的項目,還需要調(diào)整“利潤分配——未分配利潤”科目。 這樣做的目的是確保財務報表能夠真實、完整地反映事業(yè)單位的財務狀況和經(jīng)營成果。如果不進行糾正,將會導致本年度決算報表的不真實和不完整,從而影響對事業(yè)單位財務狀況的正確評估。
2023-12-26 19:25:11
您好,是從預算指標付款還是從基本戶付款?
2025-01-01 10:37:37
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