老師好!請問:月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅414.38 借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出354.34 貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額378.83 貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—減免稅款239.74 貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅150.15 借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅150.15 貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅150.15 對嗎?順序也對嗎?謝謝!
蘋果樹
于2022-02-17 11:44 發(fā)布 ??632次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會(huì)計(jì)師
2022-02-17 11:47
你好,對的是的是正確的。
相關(guān)問題討論

第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01

要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時(shí)候抵減即可 2. 進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)大于了銷項(xiàng)稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負(fù)率考核的話 適當(dāng)繳納稅費(fèi)
2020-03-28 12:56:52

你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15

有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
月初實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
蘋果樹 追問
2022-02-17 11:48
郭老師 解答
2022-02-17 11:51
蘋果樹 追問
2022-02-17 11:53
郭老師 解答
2022-02-17 11:55
蘋果樹 追問
2022-02-17 12:03
郭老師 解答
2022-02-17 12:04
蘋果樹 追問
2022-02-17 12:07
郭老師 解答
2022-02-17 12:08
蘋果樹 追問
2022-02-17 12:16
郭老師 解答
2022-02-17 12:17