老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學,你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學校工作,之前沒有做過民非的賬務 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務活動成本貸應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務收入-食堂管理收入 應交稅費應交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費用-福利費,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務成本 貸其他應付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務成本是損益類科目 借其他應付款貸以前年度損益調(diào)整。 實際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補充計提了。 答

老師公司內(nèi)賬把稅額計入成本,實際繳納時記管理費用,管理費用還需要載明稅款明細嗎?還是直接備注稅款就可以
答: 你好 明細直接是稅款就可以?
老師,我是咨詢服務公司,我的營業(yè)成本都沒做,平時那些租金,人工費社保費是不是要記入營業(yè)成本的。。我都把計入營業(yè)管理費用了
答: 可以 ,這個可以不做你做管理費用下面可以,這個有學員反饋過可以這樣
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,麻煩你看一下這個圖,假如說他的支付對價是80,然后他的直接相關的費用,稅金是五萬元的話。那么是不是無論他計入管理費用還是記入成本,它的初始投資成本都是85萬元,然后只是他們的入賬價值不同,是嗎。
答: 不對,在控制的情況下,直接相關的費用,稅金是計入管理費用,初始投資成本是80 借 長投 80 管理費用 5 貸 銀行存款 85 在聯(lián)營合營情況下,直接相關的費用,稅金是計入長投的成本,初始投資成本是85 借 長投 85 貸 銀行存款 85

