
如果有以前年度的收入重復(fù)記的話借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款。借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。是這樣做嗎?那增值稅申報表應(yīng)該怎么申報呢
答: 您好,同學(xué),您的分錄正確,以前年度損益調(diào)整不涉及到增值稅申報。
去年的發(fā)票今年紅字沖銷重新開了,而且金額不一樣,那入賬的時候是入了以前年度損益的,那增值稅申報表上的收入,跟利潤表的收入就不一樣了,這個有關(guān)系嗎?
答: 還是我應(yīng)該直接放回收入,不要放以前年度損益
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好老師,對于以前年度多交的增值稅,在當(dāng)月怎么做申報抵減掉?
答: 你好; 電子稅務(wù)局 -? ?一般退抵稅管理里面? -? 里面有誤收多繳納? 退稅或者 留抵抵減?


微笑 追問
2022-02-17 19:18
meizi老師 解答
2022-02-17 19:20