老師您好,比如我們做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,我們賬上應(yīng)該怎么走 問
是自然人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 答
未撥付工程款,做了預(yù)繳稅款。預(yù)繳稅款部分要做收 問
款項(xiàng)都沒撥付。也沒有開票,不需要做收入 答
老師收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票 要繳納印花稅 填寫什么科目 問
您好,是交印花稅怎么寫分錄嗎 答
老師,我想問一下 ,公司購買的水果 發(fā)放給員工做福 問
您好, 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 答
老師,問下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得 問
一般退的稅管理里面,在這里面選擇抵欠之后退稅 答

公司其他應(yīng)收款賬面金額快80W ,之前都是收入打到老板個(gè)人卡里的,但是做賬沒做的老板得名下,現(xiàn)在只能讓老板還錢或者每月讓老板弄點(diǎn)報(bào)銷單 慢慢得銷賬么
答: 您好!是的。方法就只能這樣了。
您好,老師,幾個(gè)月前員工小李借了1萬,這個(gè)作為其他應(yīng)收款處理了。之后他每次報(bào)銷都是重新付款給他,另有一筆500是他轉(zhuǎn)入我們公司支付寶賬戶中,這個(gè)500作為其他應(yīng)付款處理了。相當(dāng)于實(shí)際他欠公司9500,現(xiàn)在他有一個(gè)2000元的報(bào)銷單,需要抵借款,賬務(wù)處理時(shí)是9500-2000,還是10000減2000,具體分錄怎么做,期待老師您的回復(fù),謝謝
答: 借其他應(yīng)收款—李10000 貸銀行存款或是現(xiàn)金10000 借銀行存款—支付寶500 貸其他應(yīng)付款—李500 借管理費(fèi)用2000 貸其他應(yīng)收款—李2000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
問下,代墊的餐費(fèi)做到工資表里,要借什么科目,貸其他應(yīng)收款,這個(gè)餐費(fèi)到時(shí)從工資表里扣掉后,員工會(huì)拿報(bào)銷單來報(bào)銷
答: 同學(xué)你好, 你是說餐費(fèi)是公司承擔(dān)的嗎?那這屬于員工福利。 從工資中扣除時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 報(bào)銷時(shí) 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款

