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送心意

dizzy老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師專業(yè)階段

2022-02-19 22:40

內(nèi)賬一般不做進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的哦

稀釋 追問(wèn)

2022-02-19 22:48

老板要求體現(xiàn)稅呢,該怎么做分錄呢?差額又怎么記呢?

dizzy老師 解答

2022-02-19 22:49

那你們公司外賬不做這個(gè)嗎?就你把外賬有專票的都復(fù)印過(guò)來(lái)做,然后月底銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額做轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

稀釋 追問(wèn)

2022-02-20 07:48

老師,內(nèi)賬上的收入老板也要體現(xiàn)稅,這個(gè)怎么體現(xiàn)呢?體現(xiàn)還有意義嗎?

dizzy老師 解答

2022-02-20 10:02

既然老板要做你就按他的來(lái)唄,

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你好 進(jìn)項(xiàng)稅的期初借方一般表示上期未抵扣完的或是本期發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額 期初貸方:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 銷項(xiàng)稅貸方表示本期發(fā)生的銷項(xiàng)稅
2019-06-25 15:02:34
內(nèi)賬一般不做進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的哦
2022-02-19 22:40:38
你好,是銷項(xiàng)稅額
2017-09-28 15:51:33
同學(xué)您好,借方屬于資產(chǎn),貸方屬于負(fù)債
2022-07-07 23:48:02
你好,如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2021-06-21 16:30:41
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