老師,取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)能做進(jìn)項(xiàng)的,也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開(kāi)發(fā)票 規(guī)格型號(hào)這里可以不填 問(wèn)
那個(gè)不需要填寫(xiě)的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專票,但是只能按普票來(lái) 問(wèn)
您好,這個(gè)最好不要收專票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問(wèn)
你好,如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話,你要反結(jié)賬過(guò)去。看哪一個(gè)科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒(méi)有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代 問(wèn)
可以 但是抵扣不了所得稅 答

個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得,以每一納稅年度的收入總額,減除成本、費(fèi)用、稅金、損失、其他支出以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額,為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得。應(yīng)該是應(yīng)納稅所得額吧,應(yīng)納稅所得額就是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得嗎?搞糊涂了
答: 同學(xué)你好,你的理解沒(méi)有問(wèn)題。個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)所得繳納個(gè)人所得稅,計(jì)稅依據(jù)就是應(yīng)納稅所得額
利潤(rùn)總額350萬(wàn),彌補(bǔ)以前年度虧損225萬(wàn),實(shí)際利潤(rùn)125萬(wàn),應(yīng)納稅所得額31萬(wàn)多,減免26萬(wàn),最后繳納5萬(wàn)所得稅,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)
答: 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款 上面的兩個(gè)分錄都是金額5萬(wàn)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
提示這個(gè)老師問(wèn)題出在哪里
答: 檢查A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表及其附表,是否填報(bào)有誤

