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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2022-02-20 09:39

那么出口的話,你這里是可以享受退稅的,那么你首先是要在你的出口系統(tǒng)申報,然后在電子稅務(wù)局申報。

悅耳的小貓咪 追問

2022-02-20 16:17

那進項發(fā)票在綜合服務(wù)平臺怎么處理,怎么申報增值稅

陳詩晗老師 解答

2022-02-20 16:36

首先你經(jīng)常正常抵扣,抵扣完了在增值稅申報表里面可以去申請退稅。

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你好 一般納稅人增值稅=銷項稅額—進項稅額 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 根據(jù)銷項稅額,進項稅額情況填寫申報?
2021-04-05 17:11:49
你好, 在沒有留抵的情況下。正常是用銷項稅額減進項稅額
2018-09-11 13:13:53
那么出口的話,你這里是可以享受退稅的,那么你首先是要在你的出口系統(tǒng)申報,然后在電子稅務(wù)局申報。
2022-02-20 09:39:28
你好 根據(jù)銷項稅額,進項稅額填寫相應(yīng)的申報表 一般納稅人增值稅=銷項稅額—進項稅額?
2022-01-17 17:36:15
你好,你提供的這個應(yīng)納稅額數(shù)據(jù)是根據(jù)銷項稅額—進項稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出 計算而來的
2019-04-03 11:31:04
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