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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-09-11 13:13

你好, 在沒有留抵的情況下。正常是用銷項稅額減進項稅額

渡口 追問

2018-09-11 13:23

老師 
留抵是,是待抵進項嗎? 
有些無票收入怎么處理呢?還有些依客戶要求由我公司開出去的普票銷項全要計入應(yīng)納稅額嗎?

吳月柳 解答

2018-09-11 14:28

留抵是已經(jīng)認(rèn)證了,進項大于銷項的情況下留抵的。無票收入也需要確認(rèn)銷項稅額交稅。

渡口 追問

2018-09-11 14:41

無票收入怎么確認(rèn)? 
老師

吳月柳 解答

2018-09-11 16:14

與開具發(fā)票的分錄一樣的。

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相關(guān)問題討論
你好, 在沒有留抵的情況下。正常是用銷項稅額減進項稅額
2018-09-11 13:13:53
你好,你提供的這個應(yīng)納稅額數(shù)據(jù)是根據(jù)銷項稅額—進項稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出 計算而來的
2019-04-03 11:31:04
你好 根據(jù)銷項稅額,進項稅額填寫相應(yīng)的申報表 一般納稅人增值稅=銷項稅額—進項稅額?
2022-01-17 17:36:15
你好 一般納稅人增值稅=銷項稅額—進項稅額 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 根據(jù)銷項稅額,進項稅額情況填寫申報?
2021-04-05 17:11:49
簡易計稅的開票金額除以1.03乘以3%計算出簡易征收的增值稅稅額 然后填寫相應(yīng)欄次
2020-06-24 15:48:42
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