
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表與匯總表相差0.01元人民幣,怎么調(diào)整呢一致呢?
答: 1.在做錄增值稅的那張表格的時(shí)候,在本期免抵退銷售額欄數(shù)字加上差額的數(shù)字錄入進(jìn)去,這樣就不會(huì)有差別。 2、如果是錄入錯(cuò)誤,那就需要你再核對(duì)錄入明細(xì),重新錄入
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表與匯總表相差0.01元人民幣,怎么調(diào)整呢一致呢?
答: 你好同學(xué), 1、基本上一分錢的誤差可以忽略,國(guó)稅是可以允許的,如果一定要追求完美,那就需要在做錄增值稅的那張表格的時(shí)候,在本期免抵退銷售額欄數(shù)字加上差額的數(shù)字錄入進(jìn)去,這樣就不會(huì)有差別。 2、如果是錄入錯(cuò)誤,那就需要你再核對(duì)錄入明細(xì),重新錄入!
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請(qǐng)問(wèn),生產(chǎn)企業(yè)出口退稅業(yè)務(wù),留抵的稅額小于免抵退稅金額,會(huì)計(jì)分錄如何做?比如應(yīng)退稅為88萬(wàn),期末留抵65萬(wàn)。
答: 借其他應(yīng)收款65 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口抵減內(nèi)銷23 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅88
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅生成免抵退稅申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)候,提示該證書對(duì)應(yīng)的IC卡火啊USD,KET等證書設(shè)備不存在 是怎么回事
我想打印去年每個(gè)月的“生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報(bào)明細(xì)表”,請(qǐng)問(wèn)在哪里打印?
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表序號(hào)、金額要改,在哪里能改?

