
請問我暫估管理費用 是借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 沖回分錄怎么做?沖回是做成 借管理費用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬戶負(fù)數(shù) 還是借管理費用負(fù)數(shù) 借應(yīng)付賬款哪一種好一點,有沒有什么區(qū)別,對后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)和顯示在報表上面有什么影響?
答: 你好,既然做回沖了,肯定是收到發(fā)票了。沖回,借管理費用(負(fù)數(shù))貸應(yīng)付賬款—暫估(負(fù)數(shù));再按照發(fā)票,做借管理費用,貸應(yīng)付賬款XX公司。對管理費用如果金額沒變化,是沒影響的。
老師您好,是這樣的,去年公司發(fā)生了一筆業(yè)務(wù),我做的分錄是借:管理費用6000 貸:應(yīng)付賬款 6000但是今年對方把發(fā)票拿回去紅沖了,又重新給我們開了一張5000的票,同時退款1000元給我們,這個賬我應(yīng)該怎么調(diào)呢
答: 借銀行存款1000, 應(yīng)付賬款5000 貸,利潤分配未分配利潤。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們訂了一卡通,用于學(xué)生超市、食堂吃飯用,卡到時借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-聯(lián)通 后又收到學(xué)生的卡費 借:銀行 貸方寫什么分錄,這些卡到時學(xué)生畢業(yè)后全部收回,錢收上后也都付給聯(lián)通公司了,求指教會計分錄
答: 你好同學(xué)這些錢是借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款 同學(xué),歸還就是相反的分錄同學(xué)


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2022-02-22 16:13
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2022-02-22 16:20
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2022-02-22 16:22
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2022-02-22 16:27
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2022-02-22 16:30
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2022-02-22 16:30